2008년도 본예산 전체 일반회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
세 출 총 괄 표
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
총 계
217,205,226
100.00 %
201,305,880
100.00 %
15,899,346
7.90 %
010 일반공공행정
8,771,995
4.04 %
13,095,457
6.51 %
△4,323,462
△33.01 %
011 입법및선거관리
408,483
0.19 %
389,608
0.19 %
18,875
4.84 %
013 지방행정ㆍ재정지원
2,179,338
1.00 %
2,243,238
1.11 %
△63,900
△2.85 %
016 일반행정
6,184,174
2.85 %
10,462,611
5.20 %
△4,278,437
△40.89 %
020 공공질서및안전
430,583
0.20 %
429,814
0.21 %
769
0.18 %
025 재난방재ㆍ민방위
430,583
0.20 %
429,814
0.21 %
769
0.18 %
050 교육
668,515
0.31 %
719,541
0.36 %
△51,026
△7.09 %
051 유아및초중등교육
668,515
0.31 %
719,541
0.36 %
△51,026
△7.09 %
060 문화및관광
10,055,758
4.63 %
12,165,124
6.04 %
△2,109,366
△17.34 %
061 문화예술
1,095,445
0.50 %
1,095,023
0.54 %
422
0.04 %
062 관광
3,743,041
1.72 %
7,642,286
3.80 %
△3,899,245
△51.02 %
063 체육
4,142,874
1.91 %
1,911,029
0.95 %
2,231,845
116.79 %
064 문화재
1,074,398
0.49 %
1,516,786
0.75 %
△442,388
△29.17 %
070 환경보호
24,058,567
11.08 %
20,210,428
10.04 %
3,848,139
19.04 %
071 상하수도ㆍ수질
15,550,831
7.16 %
9,790,544
4.86 %
5,760,287
58.84 %
072 폐기물
6,781,316
3.12 %
5,186,550
2.58 %
1,594,766
30.75 %
075 해양
1,278,950
0.59 %
3,676,700
1.83 %
△2,397,750
△65.21 %
076 환경보호일반
447,470
0.21 %
1,556,634
0.77 %
△1,109,164
△71.25 %
080 사회복지
32,385,134
14.91 %
27,265,400
13.54 %
5,119,734
18.78 %
081 기초생활보장
12,562,005
5.78 %
11,548,245
5.74 %
1,013,760
8.78 %
082 취약계층지원
2,736,164
1.26 %
2,528,505
1.26 %
207,659
8.21 %
084 보육ㆍ가족및여성
4,341,180
2.00 %
3,735,182
1.86 %
605,998
16.22 %
085 노인ㆍ청소년
12,515,760
5.76 %
9,228,333
4.58 %
3,287,427
35.62 %
086 노동
214,675
0.10 %
214,675
0.11 %
0
0.00 %
087 보훈
15,350
0.01 %
10,460
0.01 %
4,890
46.75 %
090 보건
4,214,802
1.94 %
3,588,211
1.78 %
626,591
17.46 %
091 보건의료
4,214,802
1.94 %
3,588,211
1.78 %
626,591
17.46 %
100 농림해양수산
67,675,280
31.16 %
62,726,783
31.16 %
4,948,497
7.89 %
101 농업ㆍ농촌
44,570,944
20.52 %
40,537,437
20.14 %
4,033,507
9.95 %
102 임업ㆍ산촌
9,134,623
4.21 %
11,658,695
5.79 %
△2,524,072
△21.65 %
103 해양수산ㆍ어촌
13,969,713
6.43 %
10,530,651
5.23 %
3,439,062
32.66 %
110 산업ㆍ중소기업
4,556,900
2.10 %
599,344
0.30 %
3,957,556
660.31 %
- 1 -
2008년도 본예산 전체 일반회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
112 산업기술지원
2,650,000
1.22 %
3,000
0.00 %
2,647,000
88233.33 %
114 산업진흥ㆍ고도화
1,898,800
0.87 %
506,644
0.25 %
1,392,156
274.78 %
115 에너지및자원개발
8,100
0.00 %
89,700
0.04 %
△81,600
△90.97 %
120 수송및교통
7,114,260
3.28 %
7,342,114
3.65 %
△227,854
△3.10 %
121 도로
4,403,460
2.03 %
5,022,136
2.49 %
△618,676
△12.32 %
126 대중교통ㆍ물류등기타
2,710,800
1.25 %
2,319,978
1.15 %
390,822
16.85 %
140 국토및지역개발
21,387,772
9.85 %
18,881,334
9.38 %
2,506,438
13.27 %
141 수자원
4,475,848
2.06 %
4,913,769
2.44 %
△437,921
△8.91 %
142 지역및도시
16,911,924
7.79 %
13,967,565
6.94 %
2,944,359
21.08 %
160 예비비
2,926,832
1.35 %
2,856,991
1.42 %
69,841
2.44 %
161 예비비
2,926,832
1.35 %
2,856,991
1.42 %
69,841
2.44 %
900 기타
32,958,828
15.17 %
31,425,339
15.61 %
1,533,489
4.88 %
901 기타
32,958,828
15.17 %
31,425,339
15.61 %
1,533,489
4.88 %
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